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Auditoría interna aplicada al modulo de compras e inventario del sistema World office en la empresa D.A.S.I. ELECTRONICOS S.A.S.

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  • معلومة اضافية
    • Contributors:
      López-Sevillano, Alexandra María, dir.
    • بيانات النشر:
      Facultad de Ingeniería
      Especialización Auditoría de Sistemas de Información
    • الموضوع:
      2019
    • Collection:
      Repositorio Institucional de la Universidad Católica de Colombia (RIUCaC)
    • نبذة مختصرة :
      Trabajo de investigación ; Este proyecto hace referencia al desarrollo de un proceso de auditoría interna realizado al sistema de información World Office de la empresa D.A.S.I. ELECTRONICOS S.A.S, específicamente a las actividades desarrolladas en los módulos de compras e inventarios registrados allí. El desarrollo de esta auditoria se da con el objetivo de Identificar los riesgos que se presentan en la gestión del proceso de compras e inventarios, mediante la construcción de una matriz de riesgos, que permita evaluar y analizar los hallazgos detectados, utilizando como marco de referencia de buenas prácticas de auditoria el estándar ISO de la NTC-ISO 31000. ; RESUMEN INTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 2. MARCOS DE REFERENCIA 3. METODOLOGÍA 4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 5. PRODUCTOS A ENTREGAR 6. REFERENCIAS 7. ANEXOS ; Especialización ; Especialista en Auditoría de Sistemas de Información
    • File Description:
      application/pdf
    • Relation:
      IAIA, «Definicion Auditoria Interna,» IAIA, 01 12 2018. [En línea]. Available: https://iaia.org.ar/auditor-interno/definicion-auditoria-interna. [Último acceso: 18 04 2019].; UNISDR, «UNISDR,» 01 02 2009. [En línea]. Available: https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf. [Último acceso: 18 04 2019].; DEFINICIO.org, «Control,» 01 04 2015. [En línea]. Available: https://definicion.org/control. [Último acceso: 18 04 2019].; AUDYTORSYSTEM, «Metodologia Coso y Auditoria,» 23 10 2012. [En línea]. Available: https://auditorsystemgrp1.weebly.com/index.html. [Último acceso: 18 04 2019]; GERENCIE.COM, «GERENCIE.COM,» 08 10 2017. [En línea]. Available: https://www.gerencie.com/tipos-de-riesgos-de-auditoria.html. [Último acceso: 01 09 2019]; INDES, «CEPAL ORG,» INDES, 01 06 2002. [En línea]. Available: https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/gover_2006_03_eficacia_efici encia.pdf. [Último acceso: 10 09 2020].; U. d. Barcelona, «Universidad Barcelona,» Universidad Barcelona, 30 01 2011. [En línea]. Available: http://www.ub.edu/gidea/recursos/casseat/JIT_concepte_carac.pdf. [Último acceso: 20 09 2019].; D. d. E. d. A. y. F. P. d. la, «EQUIPO DE PRODUCCIÓN PEDAGÓGICA,» Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional de la, 01 05 2015. [En línea]. Available:http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educaciondeadu ltos/educacionadistancia/documentosdescarga/documentosmateriales/teoriadelaor ganizacion.pdf. [Último acceso: 10 09 2019].; ISO, «ISO Tools,» ISO, 30 01 2015. [En línea]. Available: https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001. [Último acceso: 01 09 2019].; «DISTRIBUCIÓN AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS INTEGRALES ELECTRÓNICOS S.A.S,» ACV SYSTEM S.A.S, 2019. [En línea]. Available: http://dasielectronicos.com/. [Último acceso: 10 10 2019].; E. A. G. H. DANIEL ARTURO ALEJO BLANCO, «CATALOGO DE BIBLIOTECA UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA,» 11 2017. [En línea]. Available: https://biblioteca.ucatolica.edu.co/. [Último acceso: 01 10 2019].; C. Razo Muñoz, de Auditoría en Sistemas Computacionales, México, Pearson, 2002.; S. F. d. Colombia, «Listado general de entidades vigiladas por,» 18 09 2017. [En línea]. Available: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=p ublicaciones&lF. [Último acceso: 10 09 2019].; ICONTEC, Compendio de normas de gestión del riesgo, Bogota: ICONTEC, 2013.; ICONTEC, GESTIÓN DEL RIESGO : DIRECTRICES / INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, Bogotá: ICONTEC, 2018.; E. D. P. N. MARIO PIATTINI VELTHUIS, AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, México: Alfaomega, 2008.; C. M. RAZO, AUDITORÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, México: Pearson Educación, 2002.; J. A. E. GARCÍA, AUDITORÍA EN INFORMÁTICA, México: McGraw-Hill, 1991.; Barros-Palencia, L. P. & Castro-García, J. J. (2019). Auditoría interna aplicada al módulo de compras e inventario del sistema World office en la empresa D.A.S.I. ELECTRÓNICOS S.A.S. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Sistemas. Especialización en Auditoría de Sistemas de Información. Bogotá, Colombia; https://hdl.handle.net/10983/24057
    • الدخول الالكتروني :
      https://hdl.handle.net/10983/24057
    • Rights:
      Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2019 ; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
    • الرقم المعرف:
      edsbas.8EDF549C